中共江陰市委宣傳部2018年度部門決算公開

2019-07-30

目 錄


第一部分 部門概況

1、 主要職能

1、 部門機構設置及決算單位構成情況

1、 2018年度主要工作完成情況

第二部分 2018年度部門決算表

1、 收入支出決算總表

1、 收入決算表

1、 支出決算表

1、 財政撥款收入支出決算總表

1、 財政撥款支出決算表

1、 財政撥款基本支出決算表

1、 一般公共預算財政撥款支出決算表

1、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

1、 一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表

1、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

1、 機關運行經費支出決算表

1、 政府采購支出決算表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋



第一部分 部門概況

一、部門主要職能

1.負責指導全市理論學習、理論宣傳、理論研究工作;負責做好黨員教育工作。

2.負責引導社會輿論的指導、協調工作;負責全市網絡文化建設和管理工作的宏觀協調和指導,負責全市互聯網新聞宣傳工作。

3.負責宏觀指導全市精神產品的生產、監督,負責指導全市文化建設方面的工作,協調推動全市的文化體制改革和全市文化產業發展;負責市屬國有文化資產及運營的監管。

4.負責規劃、部署全市思想政治工作,會同有關部門研究和改進群眾性思想教育工作。

5.與市委組織部共同負責市直宣傳文化單位市管干部的考察了解并提出意見;負責直屬宣傳文化單位部管干部的考察及任免;制定全市宣傳文化系統干部培訓規劃并組織實施;承擔全市新聞和政工系列專業技術職稱評審的組織工作。

6.責組織、協調、指導和管理全市的對外宣傳工作;承擔市政府新聞辦公室的日常管理工作。

7.負責全市精神文明建設工作的規劃和組織實施;負責組織協調、指導和監管全市各類群眾性精神文明創建活動;承擔市精神文明建設指導委員會辦公室的日常工作。

8.完成市委和上級交辦的其它工作任務。

二、部門機構設置及決算單位構成情況

1. 根據部門職責分工,本部門內設機構包括8個科室,分別為:辦公室、理論科、黨員教育科、宣傳科、新聞科、對外宣傳辦公室(掛“市委對外宣傳辦公室”、“市政府新聞辦公室”)、文化科(掛“市屬國有文化資產監督管理辦公室”)、市精神文明建設指導委員會辦公室。本部門下屬單位包括:市網絡新聞管理辦公室,市新時代文明實踐指導中心(市志愿服務指導中心)。

2. 從決算單位構成看,納入宣傳部2018年部門匯總決算編制范圍的預算單位共計3家,具體包括中共江陰市委宣傳部本級、市網絡新聞管理辦公室、市新時代文明實踐指導中心。

三、2018年度主要工作完成情況

2018年,全市宣傳思想文化戰線以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹落實黨的十九大精神和全國、全省宣傳思想工作會議精神,在市委市政府的正確領導下,解放思想、與時俱進,團結務實、開拓創新,牢牢把握舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務,推動宣傳思想文化工作走在前列,為江陰當好新時代高質量發展領跑者提供強有力的思想保證、文化動力和精神支撐。

一是思想理論武裝成效不斷提升。加強黨委中心組學習常態化管理,市委中心組全年集中學習18次,開展“新時代新思想新作為·基層說”、“學習十九大 擁抱新時代”百姓名嘴等系列活動1300余場次,成立中國社科院馬克思主義研究院國情調研江陰基地,發布“江陰黨員微學堂”微信公眾號50余期400余條,編發《黨員之友》12期近百萬冊,把學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神活動推向深入。開設理論、實境、文化、道德、網絡等“五大課堂”,黨員參訓率達99.5%,我市被表彰為全省冬訓工作示范市。深入開展解放思想大討論活動,梳理匯總9個方面35條意見建議,編印《奮力當好新時代高質量發展領跑者—領導干部解放思想大討論千字文》《學習新思想 砥礪新作為》《改革開放40周年理論征文集》《百姓名嘴理論宣講作品集》等文集,推動理論成果轉化為工作實踐。我市和華西村被黨中央確定為改革開放40年“百縣百企”重大典型。

二是新聞輿論宣傳氛圍更加濃厚。緊扣加快實現“六個高質量”、全面打響“五大品牌”,圍繞市委市政府重大決策部署和中心工作,精準策劃選題,推出權威報道和系列評論,開設新聞專版專欄,刊播各類新聞報道5000多篇,全方位、多角度展示江陰經濟社會發展的新亮點和新成果。瞄準大報、大臺、大刊、大網,廣泛傳播江陰精彩故事,全面展示中國制造業第一縣的對外形象,人民日報、新華社、新華日報、光明日報等中央、省級主流媒體刊發重點報道380多篇,用稿量繼續保持全省縣市領先地位。編印《2018江陰概覽》、制作微視頻“江陰一分鐘”、開展“江陰,教我如何不想她”主題展覽,組織“喜歡江陰的理由”城市形象推介活動,獲得社會各界廣泛關注,城市知名度進一步提升。編發網絡輿情簡訊700多期,處理敏感輿情100余起。規范政務新媒體信息發布管理,將全市60余家“政務微信”納入江陰政務微信矩陣,定期發布“江陰新媒體”排行榜。進一步發揮新媒體作用和影響力,最江陰、江陰發布、文明江陰粉絲數分別達55萬、16萬、15萬。

三是精神文明建設成果持續深化。啟動新時代文明實踐中心(所、站、點)建設,打通宣傳群眾、教育群眾、關心群眾、服務群眾“最后一公里”。以無錫市深化農村精神文明建設工作推進會在我市召開為契機,聚焦提升農民精神風貌,推進農村精神文明建設。鞏固提升全國文明城市創建成果,精準對表對標查漏補缺,統籌推進“十大專項提升行動”,組織常態模擬測評組暗訪39次,編發暗訪督查周通報23期,通過媒體曝光,以問題導向倒逼問題整改。發布江陰文明“八不”規范,引導廣大市民群眾做文明有禮江陰人。修訂“江陰好人”評選辦法,評選表彰第五屆“德耀江陰·十佳江陰好人”,編印《我們身邊的好人》,全年新增中國好人3人,江蘇好人4人,無錫好人15人,無錫最美人物4人。吳仁寶老書記被黨中央授予“改革先鋒”稱號。大力開展以社會主義核心價值觀和“中國夢”為主題的道德實踐活動,舉辦“邁進新時代 幸福舞起來”廣場舞大賽、改革開放40年全媒體影像大賽等活動。加強未成年人思想道德建設,打造“童”字系列美育品牌,引導未成年人“扣好人生第一粒扣子”。志愿服務隊伍不斷增強,全市注冊志愿者超34萬名,志愿服務累計時長60余萬小時,獲評全省優秀志愿者1個、優秀志愿服務社區1個。大力推進誠信建設,創成首批江蘇省“誠信示范街區”。

四是文化事業產業發展扎實推進。啟動第三批107家村(社區)綜合文化服務中心建設和農家書屋提升工程,“江陰公共文化云”平臺PC端和手機移動端正式啟用,推動智慧文化建設。“江陰介居書院”創辦成立,成功舉辦“大江弦歌”沈鵬吟江陰故里詩詞品鑒會,進一步拓展文化交流平臺。國內最大的美術館——海瀾美術館建成開放,海瀾飛馬水城建成開園。組織首屆“呂斯百”優秀作品省內巡展、陳復澄藝術創作展等展覽40余場次。開展第22屆“書香江陰”讀書節、“喝彩新時代——紀念改革開放40周年暨2018年江陰市民文化節”“文化走基層 服務進萬家”文化惠民等活動,送演出、電影、戲曲、評彈等各類活動下鄉4000多場次。加強文藝人才培養,實施人才培養“三江工程”,組織“延安行”大型寫生采風活動,加大文藝創作力度,積極參與全國、省級重大文藝賽事(展演)活動,累計創作各類優秀文藝作品5000多件(幅),60多件入選(展)省級以上展演活動或獲獎,大型錫劇《徐霞客》順利通過國家藝術基金管理中心的驗收。開展“大江潮起四十年 昂首邁入新時代”文藝志愿者服務隊惠民演出,推動文藝志愿服務進基層。制定《江陰市文化高質量發展工作方案》,全面推進文化產業核查統計工作,清查文化單位3760家,推動文化產業高質量發展。

五是意識形態工作責任層層壓實。成立全市意識形態工作領導小組,出臺《意識形態工作責任清單制度實施細則》,印發《全市黨委(黨工委、黨組)意識形態工作“責任清單”》。建立黨委黨組主責、宣傳部門主管、職能單位主抓的“三主管理”機制,常態落實“22212”制度,將意識形態工作納入各級各部門黨建工作責任制,納入領導班子、領導干部目標管理,納入黨的紀律監督檢查范圍,納入領導干部民主生活會和述職述廉報告。定期召開意識形態領域情況分析研判聯席會議,及時分析研究全市意識形態工作重點任務,協調解決全市意識形態領域突出問題。下發《關于加強講壇建設管理工作的實施意見》,嚴格落實講壇報備制度,今年報備各類講壇124場次。加強對文化交流、學術交流等活動的事中事后監管,完善四級輿情聯動機制,通過定期輿情分析,及時對上溝通,做好輿情引導,確保輿情平穩可控。

六是干部隊伍能力素質有力提升。開展全市宣傳思想文化戰線大調研,組織解放思想大討論,舉辦全市宣傳思想文化工作創新項目征集等活動,征集創新案例23項,創新經驗得到總結推廣。開展分片調研活動9次,通過實地走訪和現場交流,促進宣傳思想工作互學互進、共同提高。按照“張口能說、提筆能寫、遇事能辦、凡事能思”的標準要求,進一步提高干部隊伍的腳力、眼力、腦力、筆力,打造高素質宣傳思想文化干部隊伍。深化新聞戰線思想政治建設,引導新聞工作者自覺踐行馬克思主義新聞觀,堅持正確政治方向、輿論導向、新聞志向、工作取向,做黨和人民信賴的宣傳工作者。加強宣傳思想文化干部的選拔培養,定期開展業務培訓,組織交流鍛煉,增強理論政策把握能力和專業知識素養,夯實宣傳思想文化干部基本功。

第二部分 市委宣傳部2018年度部門決算表

見附表

第三部分 2018年度決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

宣傳部2018年度收入、支出總計4648.43萬元,與上年相比收、支總計各增加1197.56萬元,增長34.70%。其中:

(一)收入總計4648.43萬元。包括:

1.財政撥款收入4645.98萬元,為當年從財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款, 與上年相比增加1315.11萬元,增長39.48%。主要原因是文明辦2017年創建全國文明城市經費納入2018年結報。

2.上級補助收入0萬元,與上年相比無變化。

3.事業收入0萬元,與上年相比無變化。

4.經營收入0萬元,與上年相比無變化。

5.附屬單位上繳收入0萬元,與上年相比無變化。

6.其他收入0萬元,與上年相比無變化。

7.用事業基金彌補收支差額0萬元。

8.年初結轉和結余2.45萬元,主要為宣傳部上年結轉本年使用的《黨員之友》專項經費。

(二)支出總計4648.43萬元。包括:

1.一般公共服務(類)支出2193.83萬元,主要用于相關機構事務、行政運行、專項服務、專項業務活動、事業運行及相關機構事務支出。與上年相比增加549.01萬元,增長33.38%。主要原因是文明辦2017年創建全國文明城市經費納入2018年結報。

2.文化體育與傳媒支出(類)支出364.83萬元,主要用于制作對外宣傳冊、宣傳片,與媒體合作等。與上年相比減少1273.88萬元,減少77.74%。主要原因是2017年、2018年無錫日報訂閱經費都在2017年支付。

3.社會保障和就業支出(類)支出87.08萬元,主要用于養老保險繳費。與上年相比增加77.31萬元,增長791.30%。主要原因是養老保險、職業年金清算與補繳。

4.城鄉社區支出(類)支出1815.46萬元,主要用于文明城市創建。與上年相比增加1768.49萬元,增長3765.15%。主要原因是2017年市財政因政府專項“文明城市環境整治專項資金”被相關創建責任單位已用完,文明辦僅申請財政核撥部分文明創建經費用于急需支付單位,其余2017年文明創建經費納入2018年結報。

5.住房保障支出(類)支出184.79萬元,主要用于住房改革支出、住房公積金、提租補貼、新職工購房補貼支出。與上年相比增加77.51萬元,增長71.55%。主要原因是工資增加及提租補貼比例調整,住房公積金、提租補貼、新職工購房補貼相應增加。

6.結余分配0萬元,為單位當年結余的分配情況,與上年相比無變化。

7.年末結轉和結余2.45萬元,為單位結轉下年的項目支出結轉和結余和經營結余。主要為宣傳部上年結轉的《黨員之友》專項經費。

二、收入決算情況說明

宣傳部本年收入合計4645.98萬元,其中:財政撥款收入 4645.98萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

宣傳部本年支出合計4645.98萬元,其中:基本支出989.28萬元,占21.29%;項目支出3656.7萬元,占78.71%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

宣傳部2018年度財政撥款收、支總決算4645.98萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加1195.11萬元,增長34.63%。主要原因是文明辦2017年創建全國文明城市經費納入2018年結報。

五、財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出,也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。宣傳部2018年財政撥款支出4645.98萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出增加1197.56萬元,增長34.73%。主要原因是文明辦2017年創建全國文明城市經費納入2018年結報。

宣傳部2018年度財政撥款支出年初預算為1009.90萬元,支出決算為4645.98萬元,完成年初預算的460.04%。決算數大于年初預算的主要原因是: 2018年度部門預算批復數不含文明城市創建、網絡新聞管理、復刊《黨員之友》等政府專項資金,不含上級撥付的戲曲進校園推進會、黨員冬訓工作、廣場舞大賽、精神文明建設等獎補資金;人員變動、工資及住房公積金養老保險等調整。其中:

(一)一般公共服務(類)

1.商貿事務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為4.19萬元。決算數大于預算數的主要原因是經洽會媒體費用由宣傳部結報。

2.宣傳事務(項)。年初預算為595.81萬元,支出決算為2189.64萬元,完成年初預算的367.51%。決算數大于預算數的主要原因是:預算批復數不含文明城市創建工作表彰大會、戲曲進校園推進會、網絡新聞管理、黨員冬訓工作獎補資金等經費,不含上年度結轉的江陰發展大會展示館工程費。

(二)文化體育與傳媒支出(類)

1.新聞出版廣播影視(項)。年初預算為0萬元,支出決算為107.84萬元。決算數大于預算數的主要原因是2018年度部門預算批復數中不含復刊《黨員之友》政府專項資金。

2.其他文化體育與傳媒支出(項)。年初預算為257萬元,支出決算為256.99萬元,完成年初預算的100%。

(三)社會保障和就業支出(類)

1.行政事業單位離退休(項)。年初預算為60.88萬元,支出決算為84.55萬元,完成年初預算的138.88%。決算數大于預算數的主要原因是養老保險職業年金清算與補繳。

2.臨時救助(項)。年初預算為0萬元,支出決算為2.53萬元,決算數大于預算數的主要原因是2018年度部門預算批復數中不含省廳撥入的扶貧救助資金。

(四)城鄉社區支出(類)

1.城鄉社區環境衛生(項)。年初預算為0萬元,支出決算為1815.46萬元。決算數大于預算數的主要原因是2018年度部門預算批復數中不含文明城市創建政府專項資金。

(五)住房保障支出(類)

1.住房改革支出(項)。年初預算為96.21萬元,支出決算184.79為萬元,完成年初預算的192.07%。決算數大于預算數的主要原因是住房公積金、提租補貼、購房補貼調整,提租補貼調整

六、財政撥款基本支出決算情況說明

宣傳部2018年度財政撥款基本支出989.28萬元,其中:

(一)人員經費898.04萬元。主要包括:基本工資94.72萬元、津貼補貼317.18萬元、獎金261.11萬元、伙食補助費9.31萬元、機關事業單位基本養老保險費61.91萬元、職業年金繳費22.64萬元、其他社會保障繳費24.88萬元、其他工資福利支出14.64萬元、退休費20.57萬元、醫療費1.55萬元、住房公積金59.25萬元、其他對個人和家庭的補助支出10.28萬元。

(二)公用經費91.24萬元。主要包括:辦公費10.27萬元、印刷費8.15萬元、郵電費4.44萬元、物業管理費0.61萬元、差旅費9.57萬元、會議費2.25萬元、培訓費0.33萬元、公務接待費12.28萬元、勞務費0.2萬元、工會經費6.07萬元、其他交通費用30.78萬元、其他商品和服務支出4.6萬元、辦公設備購置1.68萬元。

七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出,也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。宣傳部2018年一般公共預算財政撥款支出4645.98萬元,與上年相比增加1197.56萬元,增長34.73%。主要原因是文明辦2017年創建全國文明城市經費納入2018年結報。宣傳部2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1009.90萬元,支出決算為4645.98萬元,完成年初預算的460.04%。決算數大于年初預算的主要原因是:人員變動、工資及住房公積金養老保險等調整;2018年度部門預算批復數不含文明城市創建、網絡新聞管理、復刊《黨員之友》等政府專項資金,不含上級撥付的戲曲進校園推進會、黨員冬訓工作、廣場舞大賽、精神文明建設等獎補資金。

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

宣傳部2018年度一般公共預算財政撥款基本支出989.28萬元,其中:

(一)人員經費898.04萬元。主要包括:基本工資94.72萬元、津貼補貼317.18萬元、獎金261.11萬元、伙食補助費9.31萬元、機關事業單位基本養老保險費61.91萬元、職業年金繳費22.64萬元、其他社會保障繳費24.88萬元、其他工資福利支出14.64萬元、退休費20.57萬元、醫療費1.55萬元、住房公積金59.25萬元、其他對個人和家庭的補助支出10.28萬元。

(二)公用經費91.24萬元。主要包括:辦公費10.27萬元、印刷費8.15萬元、郵電費4.44萬元、物業管理費0.61萬元、差旅費9.57萬元、會議費2.25萬元、培訓費0.33萬元、公務接待費12.28萬元、勞務費0.2萬元、工會經費6.07萬元、其他交通費用30.78萬元、其他商品和服務支出4.6萬元、辦公設備購置1.68萬元。

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明

宣傳部2018 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經費的0%;公務用車購置及運行費支出0萬元,占“三公”經費的0%;公務接待費支出30.94萬元,占“三公”經費的100%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費決算支出0萬元,與上年相比無變化。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國(境)團組0個,累計0人次。

2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中:

(1)公務用車購置決算支出0萬元,與上年相比無變化。本年度使用一般公共預算撥款購置公務用車0輛。

(2)公務用車運行維護費決算支出0萬元,與上年相比無變化。2017年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量0輛。

3.公務接待費30.94萬元,完成預算的147.33%,比上年決算減少46.3萬元,主要原因為2017年江陰發展大會及撤縣建市30周年系列活動經費在宣傳部結報,2018年未舉辦;決算數大于預算數的主要原因是預算中對外宣傳單位專項經費已包含媒體采訪接待費用,公務接待費預算批復數不含媒體采訪接待費用。其中:國內公務接待支出30.94萬元,接待78批次,986人次,主要為接待中央和省市新聞媒體記者采訪,省內外宣傳系統單位來澄交流學習,上級單位來澄調研;國(境)外公務接待支出0萬元,接待0批次,0人次。

宣傳部2018年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出48.40萬元,完成預算的1613.33 %,比上年決算增加35.6萬元,主要原因為省委宣傳部在江陰舉行戲曲進校園工作現場會,會議費由江陰市委宣傳部在2018年結報,文明辦2017年會議費納入2018年結報,召開創建文明城市工作總結表彰大會;決算數大于預算數的主要原因是年初預算批復數不含文明城市創建工作會議、總結表彰大會和戲曲進校園工作推進會等會議費,相關費用納入各專項經費。2018 年度全年召開會議126個,參加會議5833人次。主要為召開宣傳思想文化工作推進會,全國文明城市創建工作會議,新聞工作例會,每月部機關辦公會議,戲曲進校園工作現場會

宣傳部2018年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出7.84萬元,完成預算的156.8%,比上年決算減少2.01萬元,主要原因為降低培訓費用;決算數大于預算數的主要原因是冬訓工作培訓等培訓費納入相關專項經費。2018年度全年組織培訓3個,組織培訓278人次。主要為全市新聞發言人進行媒體應對和輿論引導方面的培訓,冬訓工作培訓,志愿服務活動培訓。

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位無政府性基金收支。

十一、機關運行經費支出決算情況說明

2018年本部門機關運行經費支出91.24萬元,比2017年增加7.4萬元,增長8.83 %。主要原因是:辦公費、印刷費和其他交通費用增加。

十二、政府采購支出決算情況說明

2018年度政府采購支出總額181.25萬元,其中:政府采購貨物支出132.25萬元、政府采購服務支出49萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

十三、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛;單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套);單價100萬元(含)以上的專用設備0臺(套)。

十四、預算績效評價工作開展情況

本部門2018年度共4個項目開展了績效評價工作,涉及財政性資金合計3311.6萬元。



第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位本年度從同級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、結余分配:指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十三、上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十四、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十五、對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十六、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十七、機關運行經費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。



附件:中共江陰市委宣傳部2018年度部門決算公開




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